Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
-289.877 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-289.877 €
42,24%
-247.178 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-247.178 €
36,02%
-142.549 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-142.549 €
20,77%
4.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.400 €
0,64%
1.815 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.815 €
0,26%
-400 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-400 €
0,06%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 4.400 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.815 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.215 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -680.104 € |
20: Verwaltungsergebnis | -673.889 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -673.889 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -673.889 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -288.466 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -962.355 € |