Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
5.900 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.900 €
76,62%
1.800 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.800 €
23,38%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.700 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -236.100 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -320.800 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -204.400 € |
14: Abschreibungen | -400 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -5.900 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -100 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -767.700 € |
20: Verwaltungsergebnis | -760.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -760.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -760.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -332.778 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.092.778 € |