Betreuung städtischer Gremien

Haushaltsdiagramm

4.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.400 €
70,80%
1.815 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.815 €
29,20%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    4.400 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    1.815 €
  • Summe
    6.215 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.215 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-290.121 €
12: Versorgungsaufwendungen
-211.451 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-135.755 €
14: Abschreibungen
-3.300 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.700 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-100 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-656.427 €
20: Verwaltungsergebnis
-650.212 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-650.212 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-650.212 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-259.568 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-909.780 €