Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
4.400 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.400 €
70,80%
1.815 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.815 €
29,20%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.215 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -316.422 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -309.335 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -120.027 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -15.500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -100 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -761.384 € |
20: Verwaltungsergebnis | -755.169 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -755.169 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -755.169 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -300.920 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.056.089 € |