Betreuung städtischer Gremien
Haushaltsdiagramm
-316.422 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-316.422 €
41,56%
-309.335 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-309.335 €
40,63%
-120.027 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-120.027 €
15,76%
-15.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.500 €
2,04%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.215 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -316.422 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -309.335 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -120.027 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -15.500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -100 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -761.384 € |
20: Verwaltungsergebnis | -755.169 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -755.169 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -755.169 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -300.920 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.056.089 € |