Betreuung städtischer Gremien

Haushaltsdiagramm

-290.121 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-290.121 €
44,20%
-211.451 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-211.451 €
32,21%
-135.755 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-135.755 €
20,68%
-15.700 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.700 €
2,39%
-3.300 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.300 €
0,50%
-100 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -290.121 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -211.451 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -135.755 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -15.700 €
  • 14 Abschreibungen
    -3.300 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -100 €
  • Summe
    -656.427 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.215 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-290.121 €
12: Versorgungsaufwendungen
-211.451 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-135.755 €
14: Abschreibungen
-3.300 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.700 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-100 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-656.427 €
20: Verwaltungsergebnis
-650.212 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-650.212 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-650.212 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-259.568 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-909.780 €