Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsdiagramm

-2.312.460 €
Bauhof und Fuhrpark
Bauhof und Fuhrpark
-2.312.460 €
-1.121.840 €
Stadthaus Bruchköbel
Stadthaus Bruchköbel
-1.121.840 €
-932.510 €
Facility Management
Facility Management
-932.510 €
-796.617 €
Bereitstellung von IT
Bereitstellung von IT
-796.617 €
-731.045 €
Zentrale Servicedienste
Zentrale Servicedienste
-731.045 €
-673.889 €
Betreuung städtischer Gremien
Betreuung städtischer Gremien
-673.889 €
-551.898 €
Finanzmanagement
Finanzmanagement
-551.898 €
-523.912 €
Bauverwaltung
Bauverwaltung
-523.912 €
-415.291 €
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
-415.291 €
-226.611 €
Durchführung von Kassenangelegenheiten
Durchführung von Kassenangelegenheiten
-226.611 €
-81.123 €
Frauenförderung nach § 4b HGO
Frauenförderung nach § 4b HGO
-81.123 €
-77.825 €
Personalförderung
Personalförderung
-77.825 €
-71.681 €
Personalvertretung
Personalvertretung
-71.681 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.500 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.300 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
99.680 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
17.040 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
33.840 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
5.315 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
174.675 €
11: Personalaufwendungen
-5.446.342 €
12: Versorgungsaufwendungen
-312.573 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.668.369 €
14: Abschreibungen
-1.168.800 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-83.650 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-100 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-40.543 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8.720.377 €
20: Verwaltungsergebnis
-8.545.702 €
21: Finanzerträge
29.000 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
29.000 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
203.675 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-8.720.377 €
26: Ordentliches Ergebnis
-8.516.702 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-8.516.702 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
-122.279 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
5.992.214 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
5.869.935 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.646.767 €